_吴桥县人民政府

何庄乡政府2016年预算信息公开

2016-02-16 19:07发布者:吴桥政府

第一部分  何庄乡政府概况

 

一、部门职责:

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

 

 

 

二、部门预算单位构成

何庄乡政府设行政单位1个;事业单位4个(均为全额事业单位),共同纳入2016年部门预算编报范围的单位详细情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

吴桥县何庄乡人民政府

行政单位

2

吴桥县何庄乡文化服务中心

财政补助事业单位

3

吴桥县何庄乡社会服务中心

财政补助事业单位

4

吴桥县何庄乡计划生育服务中心

财政补助事业单位

5

吴桥县何庄乡农村经济服务中心

财政补助事业单位

三、.主要职能。执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作;加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

2年财政重点工作

20161一是进一步完善基本支出定额标准体系,加强推进项目支出定额标准体系建设,严格机关运行经费管理。加强人员编制管理和资产管理。二是积极推进预决算公开。政府预决算、部门预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目,经济分类的款级科目,所有财政资金安排的“三公经费”都要公开。

)加强财政收入管理

3一是优化财政支出结构。严格控制财政供养人员以及“三公经费”等一般性支出。二是加强结转结余资金管理。建立结转结余资金定期清理机制。三是强化财政对党建工作的保障作用,建立党建工作专项资金。四是大力推行政府购买服务。支持各部门按有关规定开展政府购买服务工作,切实降低公共服务成本,提高公共服务质量。

)加强预算执行管理,提高财政支出绩效

5一是坚持依法理财,主动接受监督。严格遵守财税法律法规,自觉接受人大和社会各界的监督。二是规范理财行为。健全预算编制、资金分配、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度建设。按规定的用途拨付和使用财政资金。三是严肃财经纪律,强化责任追究。对各单位财经纪律的执行情况进行全面检查,及时发现问题。对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规违纪的行为,按规定严肃处理。

年何庄乡收入预算总额为1130万元)。相应安排支出预算1130万元,日常公用支出110万元。

何庄乡财政预算安排财政拨款支出主要用于保障本乡正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡各项事业发展相关工作。其中:基本支出628万元;商品和服务支出110万元、印刷费7万元、邮电费2万元、差旅费13万元、维修费14万元、会议费1万元、公务接待费6万元、劳务费1万元,其他商品和服务支出8项目支出502年何庄乡部门预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(一)万元,主要用于:保障政府机关正常运转的日常支出,包括政府机关行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理、偿债资金等项目支出。

万元,主要用于:保障社会事业服务中心正常运转的日常支出,包括社会事业服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

万元,主要用于:保障社区正常运转的日常支出,优抚救济费日常支出,农村特困户补助等项目支出。

万元,主要用于:行政事业单位人员(含离退休人员)医疗保险缴费和计划生育服务站正常运转的日常支出。

万元,主要用于:农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,村级组织运转经费支出,农田水利基本建设等支出。

年“三公”经费财政拨款预算数20万元,公务用车运行维护费14(一)公务接待费与2015年公务接待费6.11年公务接待费计划数6,用于维护正常的政府机关公务接待费支出。

年预算基本持平。

2015年公务用车运行维护费14.43万元,2016年安排公务用车运行维护费14万元,与上年减少3.1%,用于维护正常公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务、应急救助、安全生产监管、信访维稳调解等工作开展。


部门预算收支总表



单位:万元
收入支出
项    目预算数项    目预算数
一、财政拨款收入1130.00一、一般公共服务支出517.00
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出7.00
五、附属单位上缴收入
五、教育支出5.00
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出13.00


八、社会保障和就业支出45.00


九、医疗卫生与计划生育支出56.00


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出437.00


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出50.00
本年收入合计
本年支出合计
         用事业基金弥补收支差额
                结余分配
         年初结转和结余
                年末结转和结余
合计1130.00合计1130.00



部门预算收入总表










单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计1130.001130.00




201一般公共服务支出517.00517.00




20103政府办公厅(室)及相关机构事务499.00499.00




2010301  行政运行499.00499.00




20106财政事务18.0018.00




2010601  行政运行18.0018.00




204公共安全支出7.007.00




20406司法7.007.00




2040601  行政运行7.007.00




205教育支出5.005.00




20502普通教育5.005.00




2050202  小学教育3.003.00




2050203  初中教育2.002.00




207文化体育与传媒支出13.0013.00




20704广播影视11.0011.00




2070401  行政运行11.0011.00




20799其他文化体育与传媒支出2.002.00




2079999  其他文化体育与传媒支出2.002.00




208社会保障和就业支出45.0045.00




20821特困人员供养45.0045.00




2082102  农村五保供养支出45.0045.00




210医疗卫生与计划生育支出56.0056.00




21007计划生育事务56.0056.00




2100716  计划生育机构56.0056.00




212城乡社区支出0.000.00




21203城乡社区公共设施0.000.00




2120303  小城镇基础设施建设0.000.00




213农林水支出437.00437.00




21301农业52.0052.00




2130101  行政运行32.0032.00




2130124  农业组织化与产业化经营10.0010.00




2130199  其他农业支出10.0010.00




21307农村综合改革370.00370.00




2130701  对村级一事一议的补助100.00100.00




2130705  对村民委员会和村党支部的补助200.00200.00




2130707  农村综合改革示范试点补助25.0025.00




2130799  其他农村综合改革支出45.0045.00




21399其他农林水支出15.0015.00




2139999  其他农林水支出15.0015.00




229其他支出50.0050.00




22999其他支出50.0050.00




2299901  其他支出50.0050.00






部门预算支出总表









单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计1130.00628.0502.00


201一般公共服务支出517.00517.0



20103政府办公厅(室)及相关机构事务499.00499.0



2010301  行政运行499.00499.0



20106财政事务18.0018.0



2010601  行政运行18.0018.0



204公共安全支出7.007.0



20406司法7.007.0



2040601  行政运行7.007.0



205教育支出5.005.0



20502普通教育5.005.0



2050202  小学教育3.003.0



2050203  初中教育2.002.0



207文化体育与传媒支出13.0011.02.00


20704广播影视11.0011.0



2070401  行政运行11.0011.0



20799其他文化体育与传媒支出2.000.02.00


2079999  其他文化体育与传媒支出2.000.02.00


208社会保障和就业支出45.000.045.00


20821特困人员供养45.000.045.00


2082102  农村五保供养支出45.000.045.00


210医疗卫生与计划生育支出56.0056.0



21007计划生育事务56.0056.0



2100716  计划生育机构56.0056.0



212城乡社区支出0.000.0



21203城乡社区公共设施0.000.0



2120303  小城镇基础设施建设0.000.0



213农林水支出437.0032.0405.00


21301农业52.0032.020.00


2130101  行政运行32.0032.0



2130124  农业组织化与产业化经营10.000.010.00


2130199  其他农业支出10.000.010.00


21307农村综合改革370.000.0370.00


2130701  对村级一事一议的补助100.000.0100.00


2130705  对村民委员会和村党支部的补助200.000.0200.00


2130707  农村综合改革示范试点补助25.000.025.00


2130799  其他农村综合改革支出45.000.045.00


21399其他农林水支出15.000.015.00


2139999  其他农林水支出15.000.015.00


229其他支出50.000.050.00


22999其他支出50.000.050.00


2299901  其他支出50.000.050.00




部门预算财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1130.00一、一般公共服务支出517.00517.00

二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出7.007.00



五、教育支出5.005.00



六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出13.0013.00



八、社会保障和就业支出45.0045.00



九、医疗卫生与计划生育支出56.0056.00



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出437.00437.00



十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国债还本付息支出





二十二、其他支出50.0050.00

本年收入合计
本年支出合计



年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余



合计1130.00合计1130.001130.00



部门预算一般公共预算财政拨款支出表






单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计1130.00628.0502.00
201一般公共服务支出517.00517.0
20103政府办公厅(室)及相关机构事务499.00499.0
2010301  行政运行499.00499.0
20106财政事务18.0018.0
2010601  行政运行18.0018.0
204公共安全支出7.007.0
20406司法7.007.0
2040601  行政运行7.007.0
205教育支出5.005.0
20502普通教育5.005.0
2050202  小学教育3.003.0
2050203  初中教育2.002.0
207文化体育与传媒支出13.0011.02.00
20704广播影视11.0011.0
2070401  行政运行11.0011.0
20799其他文化体育与传媒支出2.000.02.00
2079999  其他文化体育与传媒支出2.000.02.00
208社会保障和就业支出45.000.045.00
20821特困人员供养45.000.045.00
2082102  农村五保供养支出45.000.045.00
210医疗卫生与计划生育支出56.0056.0
21007计划生育事务56.0056.0
2100716  计划生育机构56.0056.0
212城乡社区支出0.000.0
21203城乡社区公共设施0.000.0
2120303  小城镇基础设施建设0.000.0
213农林水支出437.0032.0405.00
21301农业52.0032.020.00
2130101  行政运行32.0032.0
2130124  农业组织化与产业化经营10.000.010.00
2130199  其他农业支出10.000.010.00
21307农村综合改革370.000.0370.00
2130701  对村级一事一议的补助100.000.0100.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助200.000.0200.00
2130707  农村综合改革示范试点补助25.000.025.00
2130799  其他农村综合改革支出45.000.045.00
21399其他农林水支出15.000.015.00
2139999  其他农林水支出15.000.015.00
229其他支出50.000.050.00
22999其他支出50.000.050.00
2299901  其他支出50.000.050.00



部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表





单位:万元
科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计628.0518.00110.00
201一般公共服务支出517.0427.0090.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务499.0409.0090.00
2010301  行政运行499.0409.0090.00
20106财政事务18.018.000.00
2010601  行政运行18.018.000.00
204公共安全支出7.07.000.00
20406司法7.07.000.00
2040601  行政运行7.07.000.00
205教育支出5.05.000.00
20502普通教育5.05.000.00
2050202  小学教育3.03.000.00
2050203  初中教育2.02.000.00
207文化体育与传媒支出11.011.000.00
20704广播影视11.011.000.00
2070401  行政运行11.011.000.00
20799其他文化体育与传媒支出0.00.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出0.00.000.00
208社会保障和就业支出0.00.000.00
20821特困人员供养0.00.000.00
2082102  农村五保供养支出0.00.000.00
210医疗卫生与计划生育支出56.036.0020.00
21007计划生育事务56.036.0020.00
2100716  计划生育机构56.036.0020.00
212城乡社区支出0.00.000.00
21203城乡社区公共设施0.00.000.00
2120303  小城镇基础设施建设0.00.000.00
213农林水支出32.032.000.00
21301农业32.032.000.00
2130101  行政运行32.032.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营0.00.000.00
2130199  其他农业支出0.00.000.00
21307农村综合改革0.00.000.00
2130701  对村级一事一议的补助0.00.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助0.00.000.00
2130707  农村综合改革示范试点补助0.00.000.00
2130799  其他农村综合改革支出0.00.000.00
21399其他农林水支出0.00.000.00
2139999  其他农林水支出0.00.000.00
229其他支出0.00.000.00
22999其他支出0.00.000.00
2299901  其他支出0.00.000.00



部门预算政府性基金预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计




部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计




部门预算财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元
项目资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款
合计202000
一、因公出国(境)费0000
二、公务用车购置及运行费141400
其中:公务用车购置费0000
       公务用车运行费141400
三、公务接待费6600


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