_吴桥县人民政府

杨家寺乡政府2017年预算信息公开

2017-03-15 19:03发布者:吴桥政府

2017年部门预算信息公开目录

一、2017年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表.

吴桥县杨家寺乡人民政府

2017年度部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定,现将吴桥县工商联2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

1、党政办公室把加强党的执政能力建设和先进性建设作为主线,坚持党要管党、从严治党,全面贯彻为民、务实、清廉要求,以坚定理想信念、践行社会主义核心价值观为重点加强思想建设,以造就高素质党员、干部队伍为重点加强组织建设,以坚决贯彻中央八项规定、狠刹四风为重点加强作风建设,以健全民主集中制为重点加强制度建设,以落实两个责任为重点加强反腐倡廉建设,在进一步加强党风廉政大宣教,规范推进廉政风险大防控,加大纪检监察案件查办的进程中,不断提升全镇党风廉政建设水平;同时,坚持以改革、创新、担当活动为载体,持续巩固全乡教育实践活动成果,推动各项整改工作落实;以村两委换届选举为契机,下大力气整顿软弱涣散村级党组织,夯实执政基础;切实加强非公党建工作,推进非公企业支部党建工作步入规范化、制度化的轨道;全力把乡党委建设成学习型、服务型、创新型的领导集体。

、财经办要科学进行预决算,监督项目预算资金的管理和使用,做好各项审计,规范财政报销程序,认真履行各种对帐手续,进行一事一议工程的跟踪监督,管理好村级财务。

企业办,抓好招商引资,搞好入区企业环评、申报各项服务,搞好社会经济发展服务,抓好安全生产工作。

农办要做好土地确权颁证工作、土地流转工作、农业结构化调整完善、农业基础设施建设、防火、水务气象预警、牲畜防疫工作。

社会事务办要拓宽劳动就业渠道,解决好医疗、养老问题,促进教育、旅游、餐饮方面的安全。严厉打击各种建章建筑,养护好村村通公路

社会治安综合治理办公室要促进社会和谐发展。以构建平安杨家寺为主旨,加大治安维稳力度,全乡社会治安综合治理力争达到五个无:即全年无较大安全生产事故、无食品安全事件、无群体性事件、无重大刑事案件、无群体访发生。一是加强信访稳定工作。二是安全生产常抓不懈。三是加大环境整治力度。

计生办要优化计生服务环境,严格落实计生政策和计生法规着力做好办证、计生宣传、育龄妇女查体、流动人口服务管理、社会抚养费征收等工作。

便民服务中心要改善便民服务办公条件,细化、量化便民服务流程,方便群众办事。

 

机构设置:

我单位为一级预算单位。本单位没有所属预算单位。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入412万元,其中:一般公共预算收入412万元。

2、支出说明

2017年支出预算412万元,其中基本支出412万元,包括人员经费352万元和日常公用经费60万元。

三、机关运行经费安排情况

2017年杨家寺乡政府机关运行经费60万元,其中

1、办公费11.6万元,主要用于乡机关全年报刊费、文印费、办公用品、电脑耗材等支出;

2、水费1万元,主要用于机关生活用水支出;

3、电费6.2万元,主要用于机关办公、值班用电支出;

4、邮电费1.78万元,主要用于机关电话费支出;

5、取暖费3.28万元,主要用于机关取暖用煤支出;

6、印刷费6.8万元,主要用于机关印制宣传报表支出;

7、公务车运行维护费6.94万元,用于公务车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常公务、应急救助、安全生产监管、信访维稳调解等工作开展;

8、公务接待费12.15万元,主要用于机关公务接待费支出;

9、维修费6万元,主要用于机关维修费用.

 10、培训费0.13万元,主要用于参加上级各类培训支出;

11、差旅费4.07万元,主要用于机关工作人员学习、维稳等出差发生的交通、住宿及交通补贴、住宿补贴;

12、手续费0.05万元,主要用于机关汇款、领取支票等支出;

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年“三公”经费财政拨款预算数19万元,其中:公务接待费12万元,公务用车运行维护费7万元。

按照中央反“四风”和严格落实中央“八项规定”精神,近一步压缩公务接待、公车运行、维护支出,公务接待、公车运行,严格按照《杨家寺乡政府机关管理制度》执行,其中:

(一)公务接待费不高于2016,2017年公务接待费计划用于政府机关公务接待费支出。

(二)公务用车购置及运行维护费不高于2016.

2017年安排公务用车运行维护费7万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务、应急救助、安全生产监管、信访维稳调解等工作开展。

 

五、绩效预算信息

围绕发展思路和总体目标,我乡重点抓好以下工作:

创新党的建设

把加强党的执政能力建设和先进性建设作为主线,坚持党要管党、从严治党,全面贯彻为民、务实、清廉要求,以坚定理想信念、践行社会主义核心价值观为重点加强思想建设,以造就高素质党员、干部队伍为重点加强组织建设,以坚决贯彻中央八项规定、狠刹四风为重点加强作风建设,以健全民主集中制为重点加强制度建设,以落实两个责任为重点加强反腐倡廉建设,在进一步加强党风廉政大宣教,规范推进廉政风险大防控,加大纪检监察案件查办的进程中,不断提升全镇党风廉政建设水平;同时,坚持以改革、创新、担当活动为载体,持续巩固全乡教育实践活动成果,推动各项整改工作落实;以村两委 换届选举为契机,下大力气整顿软弱涣散村级党组织,夯实执政基础;切实加强非公党建工作,推进非公企业支部党建工作步入规范化、制度化的轨道;全力把乡党委建设成学习型、服务型、创新型的领导集体。

抓好招商引资和项目建设

以京津冀协同发展为契机,加大面向京、津等地的招商力度,坚持党政一把手招商、以商引商走出去,引进来的招商战略,积极探索专职化招商模式,力争年内入区一个超亿元项目。

三、抓好农业现代化发展

坚持农民增收为核心,突出特色农业、生态农业两大主题,积极推进农业现代化发展。

做好土地确权颁证工作。按照工作要求,确保按时保质完成全乡44个村的土地确权颁证工作。

做好土地流转工作。进一步规范农户土地流转模式,

成立土地流转市场,建立土地流转供需信息平台,指导我乡土地流转工作。全年预计流转土地1万亩以上,年末全乡土地流转总面积达50%以上。

做好农业结构化调整。一是推进适度规模化经营。扶持种粮大户、种养殖合作社、家庭农场等适度规模化经营;二是推广公司+农户的现代化养殖模式,重点扶持繁兴种禽公司和范屯肉鸡养殖片区建设,鼓励更多农户以入股或直接参与养殖的形式发展肉鸡养殖,增加农民收入。

完善农业基础设施建设。加大对农业基础设施建设投入力度,不断改善农业生产条件。实施好压采节水灌溉等项目。推进农业生态建设,开展植树造林,预计在南吴路两侧、漳卫新河大堤和农户房前屋后开展植树绿化工作。

抓好社会民生事业发展

实施好安全饮水工程。预计今年全乡所有村实现联村供水,为年底入网全县供水系统打好基础。

做好扶贫工作。严格精准扶贫的各项部署要求,以光伏扶贫、产业扶贫、龙头带动、教育培训和驻村工作队结对帮扶为重点,积极争取政策性资金500万元,加大对10个贫困村的建设力度,确保年底实现贫困村全部脱贫出列。

强化社会救助。开展好城乡医保、社保、低保、五保、优抚、奖扶、医疗救助等工作,全面落实各项惠农惠民政策,确保群众得到政策实惠。

抓好美丽乡村与乡村旅游建设

巩固美丽乡村建设成果。建立农村环境卫生管理长效机制,常抓常新,不断改善农村人居环境。利用省奖补资金,进一步完善后寺村基础设施建设,推进美丽乡村建设再上新水平。

加快资源整合开发。把美丽乡村建设与乡村旅游、生态建设、现代农业、扶贫攻坚结合起来,按照科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美的目标要求,全面建设宜居、宜业、宜游之乡,提升群众幸福感。

抓好社会治安综合治理

在抓经济发展的同时,我乡坚持稳定不是一切,但稳定压倒一切的理念,强化社会综合治理。以构建平安沟店铺为主旨,加大治安维稳力度,全乡社会治安综合治理力争达到五个无:即全年无较大安全生产事故、无食品安全事件、无群体性事件、无重大刑事案件、无群体访发生。一是加强信访稳定工作。健全日排查、周调度、月汇总、季分析矛盾纠纷排调工作机制,做好各种信访问题的化解稳控,对排查出的矛盾及时调处。二是安全生产常抓不懈。强化对乡域企业安全生产、易燃易爆物品、食品安全生产等方面的管理,保障人民生命财产安全。三是加大环境整治力度,认真落实环境整治各项规章制度,严厉打击各类违法排污,严禁农村秸秆焚烧,大力抓好农村环境卫生治理工作,不断改善农村环境。

 

六、政府采购预算情况

  主要用于购置日常办公用计算机4台,计2万元,多功能打印复印一体机3台,计2.1万元,空调3,1.2,合计5.3万元。

七、国有资产信息

2017年,我单位没有新增固定资产。

八、名词解释

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、其他需要说明的事项

 

 

 

附表3-1
部门预算收支总表
单位:万元
收入支出
项    目预算数项    目预算数
一、财政拨款收入一、一般公共服务支出358.92
二、上级补助收入412.00二、外交支出
三、事业收入三、国防支出
四、经营收入四、公共安全支出11.48
五、附属单位上缴收入五、教育支出
六、其他收入六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出9.99
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出15.46
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出16.15
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计本年支出合计
         用事业基金弥补收支差额                结余分配
         年初结转和结余                年末结转和结余
合计合计

 

 

附表3-2
部门预算收入总表
单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计412.00412.00
201一般公共服务支出358.92358.92
20103政府办公厅(室)及相关机构事务339.27339.27
2010301  行政运行339.27339.27
20106财政事务19.6519.65
2010601  行政运行19.6519.65
204公共安全支出11.4811.48
20406司法11.4811.48
2040601  行政运行11.4811.48
207文化体育与传媒支出 9.999.99
20704新闻出版与广播影视9.999.99
2070401行政运行9.999.99
210医疗卫生与计划生育支出15.4615.46
21007计划生育事物15.4615.46
2100716行政运行15.4615.46
213农林水支出15.4615.46
21301农业16.1516.15
2130101  行政运行16.1516.15

 

 

附表3-3
部门预算支出总表
单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计412.00412.00
201一般公共服务支出358.92358.92
20103政府办公厅(室)及相关机构事务339.27339.27
2010301  行政运行339.27339.27
20106财政事务19.6519.65
2010601  行政运行19.6519.65
204公共安全支出11.4811.48
20406司法11.4811.48
2040601  行政运行11.4811.48
207文化体育与传媒支出 9.999.99
20704新闻出版与广播影视9.999.99
2070401行政运行9.999.99
210医疗卫生与计划生育支出15.4615.46
21007计划生育事物15.4615.46
2100716行政运行15.4615.46
213农林水支出15.4615.46
21301农业16.1516.15
2130101  行政运行16.1516.15

 

 

 

 

 

 
附表3-4
部门预算财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款412.00一、一般公共服务支出358.92358.92
二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出
四、公共安全支出11.4811.48
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出9.999.99
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出15.4615.46
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出16.1516.15
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计本年支出合计
年初财政拨款结转和结余年末结转和结余
合计合计

 

 

附表3-5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计412.00412.00
201一般公共服务支出358.92358.92
20103政府办公厅(室)及相关机构事务339.27339.27
2010301  行政运行339.27339.27
20106财政事务19.6519.65
2010601  行政运行19.6519.65
204公共安全支出11.4811.48
20406司法11.4811.48
2040601  行政运行11.4811.48
207文化体育与传媒支出 9.999.99
20704新闻出版与广播影视9.999.99
2070401行政运行9.999.99
210医疗卫生与计划生育支出15.4615.46
21007计划生育事物15.4615.46
2100716行政运行15.4615.46
213农林水支出15.4615.46
21301农业16.1516.15
2130101  行政运行16.1516.15

 

 

附表3-6
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计
301工资福利支出246.6
30101基本工资128.8
30102津贴补贴89.7
30103奖金9.9
30104其他社会保障缴费18.2
302商品和服务支出60
30201办公费11
30202印刷费6.8
30204手续费0.05
30205水费1
30206电费6.2
30207邮电费1.78
30208取暖费3.28
30211差旅费4.07
30213维修(护)费6
30216培训费0.13
30217公务接待费12.15
30231公务用车运行维护费6.94
303对个人和家庭的补助105.4
30302退休费64.6
30304抚恤金6.2
30311住房公积金25.3
30314采暖补贴9.3

 

 

附表3-7
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计

 

 

附表3-8
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计

 

 

附表3-9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
项目资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款
合计19.0919.09
一、因公出国(境)费
二、公务用车购置及运行费6.946.94
其中:公务用车购置费
       公务用车运行费
三、公务接待费12.1512.15

 

 

 

Copyright © 2010-2017 网站地图
主办单位:吴桥县人民政府办公室 冀ICP备13005495号-1
公安备案号 13092802000113 网站标识码:1309280005
地址:吴桥县府前路1号 联系方式:0317-7341011