_吴桥县人民政府

吴桥县食品药品监督管理局2016预算公开

2016-02-16 18:48发布者:吴桥政府

2016年县级部门预算

(草案)


吴桥县食品药品监督管理局


吴桥县食品药品监督管理局编制

吴桥县财政局审核


目    录

 第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 4

部门职责-工作活动绩效目标 9

部门收支预算总表 14

部门基本支出预算 15

部门项目支出预算 23

部门“三公”及会议培训经费预算 24

部门基本情况表 25

 

第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    吴桥县食品药品监督管理局


总体目标

认真贯彻落实党的十八大精神,牢固树立科学监管、为民监管理念,以省级食品药品安全示范县创建工作为抓手,以稽查执法为重点,不断规范市场秩序;以快速检验和信息化监管为支撑,不断完善科学监管手段;以队伍建设为保障,切实保障公众饮食用药安全,食品药品监管各项工作稳步推进。


目标任务

食品安全管理。通过对食品各个环节的强力监管,及时发现食品监管中存在的问题,重点突出食品安全县建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障,争创全省食品安全县。

药品安全管理。通过对药品和化妆品从研究、生产、流通、销售各个环节的强力监管,及时发现制售假药问题,重点做好基本药物招标工作和不良反应事件的处置工作。对制售假劣案件保持高压态势,确保药品安全。

食品药品案件查处。加强对食品药品安全知识的宣传,鼓励人民群众举报食品药品案件线索。对所有食药安全案件100%查处,始终保持对食品药品制假售假的零容忍,确保不出现重大责任事故。

食品药品政务管理。强化监管手段,建设一批高素质食品药品人才队伍,开展食品药品应急体系建设,进一步提升监管能力。

食品药品安全县创建。完善组织管理体系,加强监管能力建设,强化日常监管执法,严格落实企业责任,提升应急处置能力,构建社会共治格局。

食品药品安全网格化监管。强化食品药品安全属地管理职责,夯实基层监管基础,构建食品药品安全社会共治格局,推进食品药品安全县创建工作,实现食品药品安全保障水平整体提升。

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)、主要职责、机构设置及基本情况

1、主要职责

食品安全监管

确保我县食品安全,重大活动和暑期食品不出现重大事故,保证人民群众饮食安全。

提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平,规范重大活动餐饮服务安全监管。

药品安全管理

确保药品质量安全;确保基本药物中标品种全部合格。

提高药品质量控制水平,从源头上保证药品质量,提高认证检查员素质以及企业管理水平。

提高全县食品、药品、医疗器械、化妆品不良反应检测能力和药物滥用监测水平,减少不良反应发生。

推动全县化妆品监管工作,保障化妆品质量安全。

食品药品案件查处

通过开展严厉的稽查和打假活动,震慑犯罪,确保制假售假案件呈下降趋势。

食品药品政务管理

食品药品检验能力进一步提升,监管能力全面提升。提升全县食品药品安全科普知识的认知度。

协调各部门联动,对突发事件处置及时报告并在全县开展食品药品安全考评。

食品药品安全县创建。积极开展各种宣传活动,加强执法监管力度,增多抽检频次,多方位开展食品药品安全应急演练。2016年6月底完成食品药品安全县的创建工作。

食品药品安全网格化监管。形成“政府总负责、市场监督管理局统一协调、相关部门各负其责、基层监管网格完善、社会各界广泛参与”的工作格局。

2、机构设置

     我局共下设5个股室,分别为办公室(法规股)、食品  监管股、药品监管股、化保监管股、医疗器械监管股。

3、基本情况

吴桥县食品药品监督管理局现核定行政编制14人,工勤1人,事业编制8人。

 

部门预算收支总表



单位:万元
收入支出
项    目预算数项    目预算数
一、财政拨款收入150.18一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出150.18


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出

 <, /TD>十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
         用事业基金弥补收支差额
                结余分配
         年初结转和结余
                年末结转和结余
合计150.18合计150.18



<p class="," span="" m<="" style="font-family: 宋体, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 24px;letter-spacing: 1px;line-height: 36px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)">

部门预算收入总表









单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计150.18150.18




2101001行政运行148.20148.20




2101099其他食品和药品监督管理事务1.981.98








































部门预算支出总表








单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计150.18148.201.98


2101001行政运行148.20148.20



2101099其他食品和药品管理事务1.98
1.98











































部门预算财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款150.18一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出





九、医疗卫生与计划生育支出150.18150.18



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国债还本付息支出





二十二、其他支出



本年收入合计
本年支出合计



年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余



合计150.18合计150.18150.18

部门预算一般公共预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计150.18

2101001行政运行148.2148.20
2101099其他食品和药品监督管理事务1.98
1.98




















部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表





单位:万元
科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计148.2

2101001行政运行148.2140.37.9

























部门预算政府性基金预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计0.00































部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计0.00































部门预算财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元
项目资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款
合计9.59.5

一、因公出国(境)费



二、公务用车购置及运行费8.98.9

其中:公务用车购置费



       公务用车运行费8.98.9

三、公务接待费0.60.6


三、部门预算安排总体情况

(一)2016年部门预算收入150.18 万元。

1.一般预算拨款 150.18 万元,其中:限额补助150.18 万元;非限额补助 0万元;行政事业性收费万元;专项收入 0 万元;国有资产有偿使用收入 0 万元;债务收入 0万元;中央财政提前通知转移支付   万元;其他收入 0 万元。

2.基金预算拨款 0 万元。

3.国有资本经营预算拨款 0 万元。

4.财政专户核拨 0 万元。

5.其他来源收入 0 万元。

(二)2016年部门预算支出150.18万元。

1.基本支出 148.2 万元,其中:人员经费 140.3 万元;日常公用经费 7.9万元。

2.项目支出1.98 万元。

四、机关运行经费安排情况

2016年,机关运行经费安排7.9 万元,主要用于保障机关日常运转。

五、“三公”经费预算安排情况

2016年“三公”经费预算安排 9.5万元,比上年预算安排减少0.19万元。

(一)公务用车购置及运行费安排8.9万元,与上年持平。

1、公务用车购置费安排0万元,与上年持平。

2、公务用车运行维护费安排 8.9万元,比上年减少0.01万元。

(二)公务接待费安排0.6万元,比上年减少 0.18万元。

(三)因公出国(境)费安排0万元,与上年持平。公务用车运行维护费及公务接待均减少,原因是落实中央“八项规定”,严控三公经费支出,各单位经费相应缩减同时支出也减少。

 

六、我部门2016年预算未安排政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。


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